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格林达(603931)  现价: 22.75  涨幅: -1.60%  涨跌: -0.37元
成交:6773万元 今开: 22.89元 最低: 22.10元 振幅: 3.76% 跌停价: 20.81元
市净率:3.12 总市值: 45.40亿 成交量: 29841手 昨收: 23.12元 最高: 22.97元
换手率: 1.50% 涨停价: 25.43元 市盈率: 25.04 流通市值: 45.40亿  
 

格林达:杭州格林达电子材料股份有限公司2023年度内部控制审计报告

公告时间:2024-04-25 16:11:31
杭州格林达电子材料股份有限公司
二〇二三年度
内部控制审计报告
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京 朝阳区建国门外大街 22号
赛特广场 5层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
内部控制审计报告
致同审字(2024)第 332A013466号
杭州格林达电子材料股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了杭州格林达电子材料股份有限公司(以下简称格林达公司)2023年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是格林达公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

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