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杭可科技(688006)  现价: 17.45  涨幅: -1.13%  涨跌: -0.20元
成交:4209万元 今开: 17.68元 最低: 17.40元 振幅: 3.51% 跌停价: 14.12元
市净率:2.07 总市值: 105.34亿 成交量: 2376183手 昨收: 17.65元 最高: 18.02元
换手率: 0.39% 涨停价: 21.18元 市盈率: 13.65 流通市值: 105.34亿  
 

杭可科技:天健会计师事务所关于公司2023年内部控制评价报告

公告时间:2024-04-25 19:21:42

目 录

一、内部控制审计报告...... 第 1—2 页
二、附件 ......第 3—6 页
(一)本所营业执照复印件......第 3 页
(二)本所执业证书复印件 ...... 第 4 页
(三)签字注册会计师证书复印件...... 第 5—6 页
内部控制审计报告
天健审〔2024〕3539 号
浙江杭可科技股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了浙江杭可科技股份有限公司(以下简称杭可科技公司)2023 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是杭可科技公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,杭可科技公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规
范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
天健会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:
中国·杭州 中国注册会计师:
二〇二四年四月二十五日
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印件,仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营未经本所书面同
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