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国脉文化(600640)  现价: 10.35  涨幅: -1.80%  涨跌: -0.19元
成交:10568万元 今开: 10.54元 最低: 10.31元 振幅: 4.17% 跌停价: 9.49元
市净率:2.08 总市值: 82.35亿 成交量: 100470手 昨收: 10.54元 最高: 10.75元
换手率: 1.26% 涨停价: 11.59元 市盈率: -592.15 流通市值: 82.35亿  
 

国脉文化:新国脉数字文化股份有限公司关于续聘会计师事务所公告

公告时间:2024-04-25 16:17:21

证券代码:600640 证券简称:国脉文化 公告编号:临 2024-013
新国脉数字文化股份有限公司
关于续聘会计师事务所公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
拟聘任的会计师事务所名称:中审众环会计师事务所(特殊普
通合伙)
新国脉数字文化股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4
月 25 日召开的第十一届董事会第六次会议审议通过了拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)为公司提供2024 年度财务审计及内部控制审计服务的议案,其中续聘年度财务审计机构事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下:
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
(1)机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
(2)成立日期:中审众环始创于 1987 年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师
事务所备案名单,本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
(3)组织形式:特殊普通合伙企业
(4)注册地址:湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。
(5)首席合伙人:石文先
(6)2022 年末合伙人数量 203 人、注册会计师数量 1,265 人、签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 720 人。
(7)2022 年度中审众环收入总额为 213,165.06 万元、审计业务
收入 181,343.80 万元,证券业务收入 57,267.54 万元。
(8)2022 年度上市公司审计客户家数 195 家,主要行业涉及制造
业,批发和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等,同行业上市公司审计客户家数为 10 家。
2.投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,购买的职业保险累计赔偿限额 9 亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。近三年中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
3.诚信记录
(1)中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处
分,最近 3 年因执业行为受到行政处罚 2 次、最近 3 年因执业行为受
到监督管理措施 13 次。
(2)31 名从业执业人员最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次,
行政处罚 5 次,行政管理措施 28 次、自律监管措施 0 次和纪律处分
0 次。
(二)项目信息
1.基本信息
项目合伙人:洪权,2004 年成为中国注册会计师,2007 年起开始从事上市公司审计,2007 年起开始在中审众环执业。最近 3 年署 5家上市公司审计报告。
签字注册会计师:石宁,2007 年成为中国注册会计师,2012 年起开始从事上市公司审计,2011 年起开始在中审众环执业。最近 3年签署 2 家上市公司审计报告。
项目质量控制复核合伙人:根据中审众环质量控制政策和程序项目质量控制复核合伙人为安素强,2007 年成为中国注册会计师,2005年起开始从事上市公司审计,2013 年起开始在中审众环执业。近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告 11 家。
2.诚信记录
项目质量控制复核合伙人安素强和项目合伙人洪权最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。签字注册会计师石宁最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
3.独立性
中审众环及项目合伙人洪权、签字注册会计师石宁、项目质量控制复核人安素强不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
本期审计费用是以中审众环的合伙人、经理及其他员工在本次审计工作中所耗费的时间成本为基础计算的。

2024 年度审计费用合计 218 万元,其中,财务审计费 160 万元,
内控审计费 58 万元,与 2023 年度保持一致。如年内因业务扩张新增分、子公司,授权经营管理层就新增审计收费与中审众环进行商议后酌情确定。
二、续聘会计事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会对中审众环的资质进行了充分审核,
认为其具备为公司服务的资质要求,于 2024 年 4 月 20 日召开的审计
委员会 2024 年第二次会议审议通过了相关议案,同意公司续聘中审众环为 2024 年度财务审计及内部控制审计服务机构,并将相关议案提交公司董事会审议。
2、公司于 2024 年 4 月 25 日召开第十一届董事会第六次会议,
以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议并通过了《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》,同意继续聘任中审众环为公司 2024 年度的财务审计和内部控制审计机构。
3、本次续聘年度财务审计机构事项将提交公司 2023 年年度股东大会审议,自公司股东大会审议通过后生效。
特此公告。
新国脉数字文化股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日

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