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洪通燃气(605169)  现价: 7.91  涨幅: 1.02%  涨跌: 0.08元
成交:1473万元 今开: 7.80元 最低: 7.74元 振幅: 2.55% 跌停价: 7.05元
市净率:1.28 总市值: 22.38亿 成交量: 18732手 昨收: 7.83元 最高: 7.94元
换手率: 1.42% 涨停价: 8.61元 市盈率: 15.81 流通市值: 10.47亿  
 

洪通燃气:新疆洪通燃气股份有限公司2023年度内部控制审计报告

公告时间:2024-04-18 18:57:48
新疆洪通燃气股份有限公司
内控审计报告
大信审字[2024]第 4-00304 号
大信会计师事务所(特殊普通合伙)
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone: +86(10)82330558
北京市海淀区知春路 1 号 15/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax: +86(10)82327668
学院国际大厦 15 层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet: www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing,China,100083
内部控制审计报告
大信审字[2024]第 4-00304 号
新疆洪通燃气股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了新
疆洪通燃气股份有限公司(以下简称“贵公司”)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有
效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》
的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,
并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化
可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结
果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

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