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金盾股份(300411)  现价: 12.29  涨幅: 2.93%  涨跌: 0.35元
成交:22465万元 今开: 11.90元 最低: 11.55元 振幅: 6.20% 跌停价: 9.55元
市净率:5.31 总市值: 49.96亿 成交量: 187901手 昨收: 11.94元 最高: 12.29元
换手率: 6.13% 涨停价: 14.33元 市盈率: 430.03 流通市值: 37.66亿  
 

金盾股份:关于2023年年度报告问询函回复的公告

公告时间:2024-05-23 20:13:43

证券代码:300411 证券简称:金盾股份 公告编号:2024-028
浙江金盾风机股份有限公司
关于 2023 年年度报告问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金盾风机股份有限公司(以下简称“公司”或“金盾股份”)于 2024年 5 月 9 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的“《关于对浙江金盾风机股份有限公司的年报问询函》〔2024〕第 76 号”(以下简称“年报问询函”),现公司就年报问询函中列明的事项回复如下:
如无特别说明,本回复中使用的简称或名词的释义与 2023 年年度报告中的相同。本回复财务数据均保留两位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。
一、报告期内,你公司实现扣除非经常性损益的净利润-1,835.71 万元,同
比下滑 152.75%。此外,年报显示,你公司研发项目之一为与飞行汽车相关的碳纤维叶轮。请你公司:
(1)结合主营业务、主要产品盈利情况及重要的非经常性损益项目,分析报告期内扣非后净利润大幅下滑的主要原因。
(2)说明你公司对碳纤维叶轮的研发模式、研发内容、研发人员数量、研发投入金额、占比及具体构成、取得专利数量及类型,已形成产品及其性能是否达到试生产、量产的条件,后续量产是否需要新建产线,是否已有订单、形成收入,并结合公司研发参与程度、研发及生产所需环节、时间、不确定性,未来市场需求、对公司经营业绩的影响等充分提示相关风险。
回复:
(一)结合主营业务、主要产品盈利情况及重要的非经常性损益项目,分析报告期内扣非后净利润大幅下滑的主要原因
公司 2023 年度扣非后净利润与上年同期相关数据变动如下:

项 目 本期数 上年同期数 变动额
营业收入 48,570.42 42,655.20 5,915.21
营业成本 35,984.83 31,978.61 4,006.23
税金及附加 397.86 431.19 -33.33
销售费用 3,236.09 2,666.44 569.65
管理费用 6,212.65 4,209.36 2,003.29
研发费用 2,316.65 2,612.68 -296.03
财务费用 -247.33 -73.49 -173.84
其他收益 1,019.72 1,013.36 6.36
投资收益 -66.54 -25.35 -41.18
公允价值变动收益 -24.57 -30.18 5.61
信用减值损失 -1,783.83 3,074.30 -4,858.13
资产减值损失 -657.57 -70.66 -586.90
资产处置收益 14.99 16.12 -1.13
营业外收入 2,110.93 2,110.93
营业外支出 122.97 3,145.30 -3,022.33
所得税费用 99.29 266.89 -167.60
净利润 1,060.54 1,395.81 -335.27
归属于母公司所有者的净利润 1,029.45 1,350.58 -321.13
非经常性损益 2,865.15 -2,129.57 4,994.73
扣除非经常性损益后归属于公司普通 -1,835.71 3,480.15 -5,315.86
股股东的净利润
由上表可见公司扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润波动主要系非经常性损益波动导致,公司两期非经常性损益明细情况比较如下:
单位:万元
项 目 本期数 上年同期数 变动额
非流动性资产处置损益,包括已计提 14.17 14.81 -0.64
资产减值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助,但与公司
正常经营业务密切相关、符合国家政
策规定、按照确定的标准享有、对公 794.78 1,011.44 -216.66
司损益产生持续影响的政府补助除


项 目 本期数 上年同期数 变动额
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外,非金融企业持有金
融资产和金融负债产生的公允价值 -24.57 -15.08 -9.49
变动损益以及处置金融资产和金融
负债产生的损益
单独进行减值测试的应收款项减值 132.41 5.32 127.09
准备转回
债务重组损益 -30.00 -30.00
除上述各项之外的其他营业外收入 1,988.78 -3,142.08 5,130.86
和支出
小 计 2,875.56 -2,125.59 5,001.15
减:企业所得税影响数(所得税减少 0.41 0.37 0.04
以“-”表示)
少数股东权益影响额(税后) 10.01 3.62 6.38
归属于母公司所有者的非经常性损 2,865.15 -2,129.57 4,994.73
益净额
公司两期非经常性损益波动较大主要系“除上述各项之外的其他营业外收入和支出”变动 5,130.86 万元所致,其中 2023 年度公司起诉观山村委在公司重组收购中强科技公司过程中存在侵权行为的案件确认诉讼收益 2,101.77 万元,而2022 年度子公司中强科技公司因吉兴制衣及观山村委借贷纠纷案两宗案件计提诉讼损失 3,074.39 万元。
公司本年度扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为-1,835.71 万元,同比下滑 152.75%。
本年度公司实现营业收入 48,570.42 万元,较上年同期增加了 5,915.21 万
元,实现主营业务收入 48,481.55 万元,营业毛利较上年同期增加 1,908.98 万元。主营业务收入及成本按商品或服务类型分类明细对比如下:
单位:万元
本期发生额 上年同期发生额
销售类别 主营业务 主营业务 主营业务 主营业务
收入 成本 毛利率 收入 成本 毛利率
通风系统业务 42,111.79 31,178.27 25.96% 36,406.14 27,417.92 24.69%
建筑安装业务 6,369.76 4,792.51 24.76% 6,173.26 4,547.42 26.34%
合计 48,481.55 35,970.77 25.81% 42,579.39 31,965.34 24.93%
经对比可见,公司主营业务相对较稳定,本期营业毛利增长主要是通风系统业务收入增长及毛利率略有上升所致。剔除营业外收支等非经常性损益项目的影
响,报告期内扣非后净利润大幅下滑的主要原因如下:
1、管理费用较上年同期增加 2,003.29 万元,主要系股权激励费用分摊金额较上年同期增加所致;
2、信用减值损失较上年同期增加 4,858.13 万元,主要系上年同期收款中长账龄收款较多,使计提的信用减值损失减少所致。
报告期内公司净利润波动主要系本期营业毛利增长及非经常性损益增加导致归属于母公司净利润增加,管理费用及信用减值增加导致归属于母公司净利润减少,综合导致净利润较上期波动下降 335.27 万元,剔除非经常性损益影响,报告期内扣非后净利润大幅下滑主要系公司营业毛利增长、股份支付摊销及信用减值损失增加综合导致,公司主营业务未发生重大变化也未导致公司利润下滑。
(二)说明你公司对碳纤维叶轮的研发模式、研发内容、研发人员数量、研发投入金额、占比及具体构成、取得专利数量及类型,已形成产品及其性能是否达到试生产、量产的条件,后续量产是否需要新建产线,是否已有订单、形成收入,并结合公司研发参与程度、研发及生产所需环节、时间、不确定性,未来市场需求、对公司经营业绩的影响等充分提示相关风险
公司本期采用的研发模式为委托开发,截至本公告披露日公司已采用委托开发及联合合作相结合的研发模式。委托开发是指高等院校、科研院所研发的技术委托公司试制样机,联合开发是指高等院校、科研院所与公司共同研发、共同设计,然后共同试制、试验、并推广应用的过程,上述两种研发模式取得研发成果归双方共同所有。
公司较早布局低空经济领域,研究的主要方向是飞行汽车电动涵道风扇与推进技术。报告期内重点关注高强度、轻量化碳纤维叶轮,该项目主要

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