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中电电机(603988)  现价: 7.85  涨幅: -3.68%  涨跌: -0.30元
成交:2655万元 今开: 8.01元 最低: 7.81元 振幅: 3.80% 跌停价: 7.34元
市净率:2.88 总市值: 18.46亿 成交量: 33543手 昨收: 8.15元 最高: 8.12元
换手率: 1.43% 涨停价: 8.97元 市盈率: 87.06 流通市值: 18.46亿  
 

中电电机:中电电机2023年度内控审计报告

公告时间:2024-03-29 20:01:17
中电电机股份有限公司
2023 年度内控审计报告

目 录

一、内部控制审计报告......第 1—2 页
二、执业资质证书......第 3—6 页
内部控制审计报告
天健审〔2024〕1-212 号
中电电机股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我
们审计了中电电机股份有限公司(以下简称中电电机公司)2023 年 12 月 31 日
的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中电电机公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,中电电机公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规
范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
天健会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:
中国·杭州 中国注册会计师:
二〇二四年三月二十九日

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