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600056:中国医药:内部控制审计报告

卫於

(发表于: 中国医药股吧   更新时间: )
600056:中国医药:内部控制审计报告 查看PDF原文

公告日期:2017-03-28

中国医药健康产业股份有限公司内部控制审计报告勤信审字【2017】第1357号目录内容 页次内部控制审计报告 1-2附件:中国医药健康产业股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告中勤万信会计师事务所地址:北京西直门外大街110号中糖大厦11层电话:(86-10)68360123传真:(86-10)68360123-3000邮编:100044内部控制审计报告勤信审字【2017】第1357号中国医药健康产业股份有限公司全体股东:按照 《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“贵公司”)2016年12月31日的财务报告内部控制的有效性。一、企业对内部控制的责任按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。三、内部控制的固有局限性内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。四、财务报告内部控制审计意见我们认为,贵公司于2016年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 李述喜二○一七年三月二十四日 中国注册会计师: 刘春婷[点击查看原文][查看历史公告]

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