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聚龙退(300202)  现价: 0.50  涨幅: 0.00%  涨跌: 0.00元
成交:0万元 今开: 0.00元 最低: 0.00元 振幅: 0.00% 跌停价: -1元
市净率:0.23 总市值: 2.75亿 成交量: 0手 昨收: 0.50元 最高: 0.00元
换手率: 0.00% 涨停价: -1元 市盈率: -0.64 流通市值: 2.27亿  
 

聚龙退业绩预告与报告

序号 报告日期 股票代码 股票简称 业绩报告类型 净利润变动幅度(%) 报告净利润下限/上限(万) 上年同期(万)
1 20220128 300202 首亏 -349.25 ~ -271.75 -11900.00 ~ -8200.00 4774.25
业绩变动原因:本报告期内,归属于上市公司股东的净利润为负值,业绩变动原因如下:1、本报告期公司金融机具受国家宏观政策影响,营业收入同比有所下降;同时金融机具行业竞争加剧,产品利润空间同比下降。2、销售费用同比有所增加,原因为:(1)上年同期受疫情的影响销售费用有所下降,本报告期恢复到正常水平;(2)因2019年至2020年公司发货量较大,造成本报告期内产品在保量增加,随之售后保养费用相应增加。3、报告期内,公司非经常性损益对净利润的影响约为2,935.00万元,主要是子公司宁波多维所持杭州云象网络技术有限公司股权公允价值变动收益。
2 20200410 300202 略增 0.00 ~ 10.00 880.00 ~ 969.00 880.47
业绩变动原因:1,报告期内,受疫情影响公司复产,复工时间延迟,对第一季度生产经营产生一定负面影响,但正式复工后,公司积极执行上年度延续订单,以及承接新订单弥补经营缺口,并进一步提升内控质量,降低成本.报告期内营业收入较上年同期有所下降,但整体经营业绩较上年同期略有增长.2,公司2020年第一季度非经常性损益对净利润的影响额约为100万元,主要为公司收到的政府补助.
3 20200124 300202 扭亏 126.40 ~ 130.18 3500.00 ~ 4000.00 -13255.90
业绩变动原因:1、报告期内,随着《人民币现金机具鉴别能力技术规范》金融行业标准正式落地实施,公司主营业务收入规模快速增长,盈利能力得到显著提高,使得主营业务利润得到大幅增长。2、报告期内,公司根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定对部分尚未回收应收账款进行了计提减值处理,预计计提金额约为6000万元,对公司报告期经营业绩产生较大影响。3、报告期内,公司非经常性损益对净利润影响金额约为379万元,主要为收到的政府补助。
4 20191015 300202 略增 15.00 ~ 35.00 4164.00 ~ 4888.00 3620.69
业绩变动原因:1、公司净利润较上年同期上升15%-35%,主要原因是新的金融机具标准于2018年正式落地,自上年末以来,各商业银行招标工作陆续启动。截至报告期末,公司接收到的客户订单增幅较为明显,主营产品销售额较上年同期有较好增长。2、报告期内,公司设立成本优化项目,针对产品成本控制出台奖励措施,使产品整体毛利水平维持在稳定区间。3、报告期内,公司非经常性损益对净利润影响金额约为343万元,主要为收到的政府补助。
5 20190712 300202 略增 20.00 ~ 40.00 1962.00 ~ 2289.00 1635.12
业绩变动原因:1、公司净利润较上年同期上升20%-40%,主要原因是新的金融机具标准于2018年正式落地,自上年末以来,各商业银行招标工作陆续启动。截至报告期末,公司接收到的客户订单增幅较为明显,主营产品销售额较上年同期大幅增长。2、报告期内,受到收入规模和结构的影响,公司收到的软件退税款较上年同期减少约540万元。3、报告期内,公司设立成本优化项目,针对产品成本控制出台奖励措施,使产品整体毛利水平维持在稳定区间。4、报告期内,公司非经常性损益对净利润影响金额约为280万元,主要为收到的政府补助。
6 20190410 300202 预增 40.00 ~ 60.00 814.00 ~ 930.00 581.53
业绩变动原因:1、自2018年底以来,受“国家金融标准”落地影响,各大银行需求释放,招标规模加大,产品订单增加,主营业务产生的业绩较上年同期增加。2、公司2019年一季度收到的软件退税款较上年同期减少531.05万元,从而摊薄了公司净利润水平。3、公司2019年第一季度非经常性损益对净利润的影响额约为117万元,主要为公司收到的项目政府补助。
7 20190112 300202 预减 -70.00 ~ -50.00 1766.00 ~ 2943.00 5886.80
业绩变动原因:1、公司净利润较上年同期大幅下降,主要原因是根据新的金融标准要求,符合金标测试标准的供应商产品目录于2018年4-11月陆续公布,各大型商业银行招标工作于四季度陆续启动。截至报告期末大部分未能实施完成,导致四季度产品销售受到直接影响,预计相关招标将顺延至2019年一季度。根据目前过检产品数量及销售准备工作,预计将在各总行招标落地后取得较好的市场表现。2、报告期内,受到收入规模和结构的影响,公司收到的软件退税款较上年同期减少约1,100万元。3、报告期内,全资子公司北京融创公司由于软件业务收入下降导致净利润较上年同期有所下降,对报告期的利润影响较大。4、报告期内,公司服务业务收入中反假培训业务收入由于培训周期原因较上较减少约1,200万元。2019年是银行反假培训三年换证周期的起始年,预计该板块的收入会相应增长。5、报告期内,公司非经常性损益对净利润影响金额约为582万元,主要为收到的政府补助。
8 20181015 300202 略减 -25.00 ~ -5.00 3248.00 ~ 4115.00 4331.28
业绩变动原因:1、报告期内,母公司营业收入和净利润较上年有较好增长,但以软件开发业务为主的全资子公司北京融创公司净利润较上年同期下降,对报告期的利润影响较大。2、报告期内,受到收入规模和结构的影响,公司收到的软件退税款较上年同期减少了约1,300.00万元。3、报告期内,虽然营业收入有所增加,但根据新的金融标准要求,各公司通过金融标准测试的产品目录7月中旬才陆续公布,各大型商业银行招标工作启动前需要一个时期的准备工作,正式招标将在四季度开始。目前,已经参与一家国有银行的招标采购工作,其他总行招标预计四季度陆续落地,我公司测试产品数量及通过率在行业内皆名列前茅,为各商业银行金标产品采购的放量已做好准备。4、报告期内,公司非经常性损益对净利润影响金额约为500.00万元,主要为收到的政府补助。.
9 20180629 300202 略增 0.00 ~ 30.00 1595.00 ~ 2073.00 1594.83
业绩变动原因:1、报告期内,公司经营情况稳定,各项业务进展顺利,营业收入较上年同期略有增长。根据新的金融标准要求,公司现有产品正在陆续通过金融标准的测试,目前测试产品数量及通过率在行业内皆名列前茅,预计在下半年大型商业银行新的招标采购中将有较好的份额体现,相关产品的销售情况将随之改善。2、报告期内,受到收入规模和结构的影响,公司收到的软件退税款较上年同期减少了1,548.65万元,虽对报告期盈利水平较为不利,但主营业务利润提升弥补了上述影响。3、报告期内,公司非经常性损益对净利润影响金额约为600.00万元,主要为收到的政府补助。
10 20180411 300202 预减 -65.00 ~ -45.00 533.00 ~ 837.00 1522.26
业绩变动原因:1、报告期内,公司运行情况稳定。新的金融机具标准已经发布,相关产品的测试工作正在有序推进,公司主营业务收入较上年同期略有增长。根据新的金融标准要求,预计各商业银行将陆续开展相关招标工作,相关产品的销售情况将随之改善。2、报告期内,受到上年度末收入规模和结构的影响,公司收到的软件退税款较上年同期减少了1570万元,对报告期盈利水平有较大影响。3、公司2018年第一季度非经常性损益对净利润的影响额约为225万元,主要为公司收到的项目政府补助。.
11 20180127 300202 预减 -80.00 ~ -60.00 6232.00 ~ 12464.00 31160.45
业绩变动原因:1、2017年公司营业收入及净利润较上年同期有大幅下降,主要原因是报告期内中国人民银行发布了《人民币现金机具鉴别能力技术规范》金融行业标准(以下简称“金标”),该标准是我国首个覆盖所有类型人民币鉴别设备的技术标准。标准的发布旨在规范现钞处理类金融机具的准入指标,使得各类金融机构在人民银行指导下规范化的进行现钞鉴别工作。该标准将于2018年1月1日起正式实施,因此报告期内各商业银行的采购处于暂停状态,报告期内销量下滑,对公司报告期经营业绩带来重大影响。远期来看“金标”的实施对规范行业准入有重大意义,低质产品及低价扰乱市场情况将得到有效改善。在此基础上,具有核心研发能力和服务能力的大型机具供应商将继续保持科研创新动力,从而正向促进未来增量机具进一步升级产品性能、提高现钞处理质量和效率、提升毛利水品。同时,存量机具将带来全面升级替换需求,在满足“金标”条件下全面提升金融机构现钞处理及鉴别能力,对公司未来经营发展起到政策驱动作用。2、报告期内,因培高商业连锁有限公司正在拓展新的省份,地推工作正在进行中,尚未发生进一步的采购需求,因此同类交易较上年同期有显著下滑。3、公司2017年度非经常性损益对净利润的影响额约为530万元,主要项目为政府补助。
12 20171014 300202 预减 -65.00 ~ -45.00 4265.00 ~ 6701.00 12184.36
业绩变动原因:1、2017年1-9月,公司营业收入及净利润较上年同期有大幅下降。影响收入及利润下降的主要原因有两个:其一,是报告期内中国人民银行发布了《人民币现金机具鉴别能力技术规范》金融行业标准(以下简称“金标”),该标准是我国首个覆盖所有类型人民币鉴别设备的技术标准。标准的发布旨在规范现钞处理类金融机具的准入指标,使得各类金融机构在人民银行指导下规范化的进行现钞鉴别工作。“金标”带来两个方面的影响。一方面,短期来看基于“金标”的具体管理办法还没有正式下发,因此商业银行在管理办法下发之前处于暂停采购阶段,对公司报告期经营业绩带来重大影响。另一方面,“金标”正式实施后将对规范行业准入有重大意义,低质产品及低价扰乱市场情况将得到有效控制。在此基础上,具有核心研发能力和服务能力的大型机具供应商将继续保持科研创新动力,从而促进未来增量机具进一步升级产品性能、提高现钞处理质量和效率、提升毛利水平。同时,存量机具将带来全面升级替换需求,在满足“金标”条件下全面提升金融机构现钞处理及鉴别能力,等同于行业重新洗牌,对公司未来经营发展起到积极驱动作用。其二,上年同期公司与北京培高商业连锁有限公司(以下简称“培高”)发生系统终端交易12,000万元。报告期内,因培高正在拓展新的省份,前期组织机构搭建及地推工作正在进行中,尚未发生进一步的采购需求,因此同类交易较上年同期有显著下滑。2、报告期内,公司计提公司债利息,导致财务费用较上年同期上涨约1200万元。3、预计公司2017年前三季度非经常性损益约为413万元,主要项目为政府补助,上年同期非经常性损益为318.54万元。
13 20170703 300202 略增 10.00 ~ 30.00 1504.00 ~ 1777.00 1367.12
业绩变动原因:1、报告期内,公司产品销售形势较为稳定,自工行、中行、邮储等总行中标后产生部分订单需求,但仍然具有季节性销售的特征。报告期整体产品销售规模保持了稳步增长趋势。2、报告期内,受到部分产品降价的压力,公司进一步进行了产品成本的工艺优化和控制,使得整体毛利水平维持在稳定区间。同时加强内控手段,对期间费用进行指标考核,使得整体盈利能力保持稳定。3、公司2016年公开发行5亿元公司债券,报告期内计提公司债券利息约1,324万元,导致财务费用增加,对公司净利润水平有所影响。4、报告期内,公司营业外收入较上年有所增长,进一步增厚利润。报告期内,公司非经常性损益对净利润影响金额约为590.00万元,主要为收到的政府补助。上年同期非经常性损益对净利润影响金额为289.37万元。
14 20170331 300202 预增 40.00 ~ 60.00 1476.00 ~ 1686.00 1053.94
业绩变动原因:1、报告期内,公司运行情况稳定。小型纸币清分机、中型纸币清分机、A类点钞机、清分扎把一体机等多款新、老产品在工商银行、中国银行、邮政储蓄银行等国内多家大型商业银行总行招标采购中获得入围,部分订单已经释放,新老业务开展较为顺利。2、报告期内,公司继续加强产品成本和费用控制,保证了公司产品整体毛利率水平,销售费用较去年同期有所下降。3、公司2016年公开发行5亿元公司债券,报告期内计提公司债券利息660万元,导致财务费用增加从而影响了公司净利润水平。4、公司2017年第一季度非经常性损益对净利润的影响额约为450万元,主要为公司收到的项目政府补助及财务利息收入。
15 20170109 300202 略增 20.00 ~ 50.00 31143.00 ~ 38929.00 25952.82
16 20161015 300202 略增 0.00 ~ 30.00 9807.00 ~ 12749.00 9807.27
17 20160705 300202 预减 -80.00 ~ -50.00 1202.00 ~ 3006.00 6011.15
18 20160406 300202 略增 30.00 ~ 50.00 1041.00 ~ 1201.00 800.69

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